問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)教一下,7月份的報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候還沒(méi)有給他支付,分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/02 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)方給你開收據(jù)
2022 10/02 15:36
84784949
2022 10/02 15:38
收據(jù)不是不能入賬嗎?
郭老師
2022 10/02 15:38
做支付證明可以做帳
84784949
2022 10/02 15:40
怎么做支付證明呢
郭老師
2022 10/02 15:40
證明你們是現(xiàn)金支付的
郭老師
2022 10/02 15:41
人家說(shuō)的白條不允許做 但是現(xiàn)在都可以做 匯算清繳調(diào)增就可以了
84784949
2022 10/02 15:45
匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?
郭老師
2022 10/02 15:49
你好是的 是的 是的
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