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老師,請(qǐng)問旅游業(yè)差額扣除填寫增值稅申報(bào)表主表收入是填寫扣除后金額嗎

84784950| 提問時(shí)間:2022 10/07 16:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。增值稅是扣除后金額
2022 10/07 16:24
84784950
2022 10/07 16:26
老師,發(fā)票上顯示差額征稅2200,一共開了4064,附表和主表這樣填對(duì)嗎
陳詩晗老師
2022 10/07 16:27
你這里填寫沒問題,
84784950
2022 10/07 16:27
這個(gè)是主表
陳詩晗老師
2022 10/07 16:27
沒問題,填寫正確的
84784950
2022 10/07 16:28
開具的免稅票,主表收入填寫這個(gè)數(shù)對(duì)嗎
84784950
2022 10/07 16:29
如果開具正常稅率的,填不含稅金額是嗎?
陳詩晗老師
2022 10/07 16:31
沒問題,正確 的,您這里
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