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老師,請問項目的延保費收到如何做賬,未開票?

84784953| 提問時間:2022 10/09 12:14
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué)。借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。
2022 10/09 12:15
84784953
2022 10/09 12:18
后期是要為客戶做設(shè)備的維護服務(wù)費,還其他應(yīng)付?
李霞老師
2022 10/09 12:19
你好,這個其他應(yīng)付款只是一個過渡的科目,咱后期有了發(fā)票就來充電它就可以了。
李霞老師
2022 10/09 12:19
后期用發(fā)票來沖減他就可以了。
84784953
2022 10/09 13:13
1.老師,我是收款方,9月份收到款時做預(yù)收,10月份開票時沖預(yù)收可以嗎? 2.在此處其他應(yīng)付款與預(yù)收有何區(qū)別
李霞老師
2022 10/09 13:26
預(yù)收賬款的話,一般用于咱企業(yè)里的主營業(yè)務(wù)收入之類的,所以說像其他的類型的,一般是通過其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款來過渡。
84784953
2022 10/09 13:30
公司主營銷售設(shè)備和設(shè)備維修,那老師我用?
李霞老師
2022 10/09 13:31
您好,咱用其他預(yù)付款就可以的。或者說其他應(yīng)收款也可以的,就是過度。
84784953
2022 10/09 14:34
那老師,您意思開票后就確認(rèn)收入?現(xiàn)在收入:借其他應(yīng)付款,貸:主營收-免稅,就不需應(yīng)交稅費科目了吧
李霞老師
2022 10/09 16:55
你好,對的,如果是小規(guī)模單位普通票據(jù)的話就是免費的。
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