问题已解决

老師,我公司被查到20年接收虛開發(fā)票,9月已直接補(bǔ)繳了相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做?

84785014| 提问时间:2022 10/11 08:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款
2022 10/11 08:21
84785014
2022 10/11 08:25
財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益科目,就直接從第二筆分錄入賬
郭老師
2022 10/11 08:31
把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配,未分配利潤。
84785014
2022 10/11 08:34
應(yīng)付賬款以前已是平的,如果用這個科目,就會有余額呀
郭老師
2022 10/11 08:35
虛開發(fā)票你們還支付了嗎?
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