問題已解決

老師,我們進(jìn)項稅1000,加計抵減了進(jìn)項稅150元,,銷項稅5000元,應(yīng)該怎么做分錄?

84784982| 提問時間:2022 11/14 14:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
2022 11/14 14:08
84784982
2022 11/14 14:14
是的,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,第一次碰到這種情況,不太會做
鄒老師
2022 11/14 14:15
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(加計抵減) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84784982
2022 11/14 14:45
加計抵減的金額算收益嗎?或是抵減成本嗎?
鄒老師
2022 11/14 14:46
你好,加計抵減的金額,是計入其他收益核算?
84784982
2022 11/14 14:48
我們是小微企業(yè)的一般納稅人,這個又該怎么寫分錄呢?
鄒老師
2022 11/14 14:49
你好,加計抵減的稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:其他收益?
84784982
2022 11/14 14:51
我們系統(tǒng)上沒有這個科目,可以計入營業(yè)外收入嗎?還是要添加其他收益這個科目?
鄒老師
2022 11/14 14:52
你好,是要添加? 其他收益? 這個科目
84784982
2022 11/14 14:54
這個金額不用再繳增值稅了吧?
鄒老師
2022 11/14 14:54
你好,這個是抵扣應(yīng)交的增值稅?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~