問題已解決
你好,上月認證進項發(fā)票,進項稅額多了4000,留到這個月抵扣,如何做賬
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速問速答借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/14 15:38
84784961
2022 11/14 15:40
你好,我重復下問題吧,上月認證進項發(fā)票,進項稅多認證了,留抵4000,留到這個月抵扣,這個月銷項稅10000,進項稅5000,那么應交增值稅10000-5000-4000=1000,如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 15:42
做最后那筆相反的分錄
84784961
2022 11/14 16:00
沒明白,麻煩老師重新告訴我下
家權(quán)老師
2022 11/14 16:01
根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:07
我是問這4000如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 16:12
跟4000沒關(guān)系了,每月都結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在是
借:?應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸:應交稅費-未交增值稅1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 16:28
上個月沒結(jié)轉(zhuǎn),那么先結(jié)轉(zhuǎn)平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:34
按我前邊說的
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:41
我是這樣做的,老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:43
按照自己的習慣做就是了,沒有標準答案。只要稅沒算錯
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