當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
您好老師,沒有設(shè)級(jí)稅金,現(xiàn)金立賬都是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請(qǐng)問是單位的現(xiàn)金收入嗎
2022 11/20 21:02
84784962
2022 11/20 21:04
是單位的每一筆現(xiàn)金收入,這個(gè)是新開的廠子,發(fā)貨就是現(xiàn)金,您說這個(gè)用財(cái)務(wù)軟件入賬,一開始怎么立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:06
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
新建的時(shí)候 期初余額都是0 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)寫分錄就好了
84784962
2022 11/20 21:08
還得問您一下,這個(gè)是今年8月開始的新廠子,到現(xiàn)在剛要開始在財(cái)務(wù)軟件里邊入賬,您說這現(xiàn)在是11月了,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么去立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:09
可以軟件里面8月份啟用賬套 然后從8月份開始做賬
84784962
2022 11/20 21:09
收款現(xiàn)金,和應(yīng)付賬款都是應(yīng)該怎么去立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:10
如果是現(xiàn)金 就前面這樣寫分錄
應(yīng)付是收到貨物等沒有支付款項(xiàng)么?
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款
84784962
2022 11/20 21:10
8月份開始做,那是一個(gè)月一個(gè)月做嗎
bamboo老師
2022 11/20 21:11
是的8月份開始做,那是一個(gè)月一個(gè)月做
如果您想11月份啟用賬套的話 就可以把8月份的都做到11月
84784962
2022 11/20 21:13
9月,10月后面這兩個(gè)月,也是一個(gè)月一個(gè)月的做嗎
bamboo老師
2022 11/20 21:13
9月,10月后面這兩個(gè)月,也是一個(gè)月一個(gè)月的做 對(duì)的
84784962
2022 11/20 21:16
謝謝您了,后面不懂得再和您聯(lián)系
bamboo老師
2022 11/20 21:17
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784962
2022 11/20 21:20
這是兩個(gè)賬套,一個(gè)已經(jīng)立了一個(gè)應(yīng)付賬款,是從這10月份開始的,問您一下,前面8.9月的期初余額怎么填進(jìn)去,財(cái)務(wù)軟件,
bamboo老師
2022 11/20 21:22
如果賬套已經(jīng)啟用 不好再填期初余額了
只有做分錄調(diào)整
84784962
2022 11/20 21:25
那您說這個(gè)分錄怎么去做,每一家應(yīng)付賬款太多了,能不能填每一家應(yīng)付款8.9月的一個(gè)總數(shù)
bamboo老師
2022 11/20 21:28
可以啊 把需要錄入的一起合并
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款 合并的金額
84784962
2022 11/20 21:42
這個(gè)原材料每一家送貨的客戶他們自己家送的產(chǎn)品不一樣,明細(xì)科目怎么能一起入
bamboo老師
2022 11/20 22:04
每家材料跟應(yīng)付寫一筆分錄啊
同一家 同種材料的才合并
閱讀 636
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 收到現(xiàn)金貨款,沒開發(fā)票,應(yīng)該怎樣掛帳,是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)該帳款,還是貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 607
- 這筆6月份做的是,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在他用銀行付進(jìn)來了,怎么調(diào)賬, 787
- 開出的發(fā)票有0%稅率,這怎么賬務(wù)處理,分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 732
- 技術(shù)服務(wù)收入對(duì)應(yīng)的技術(shù)成本,進(jìn)項(xiàng)時(shí)借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金。結(jié)轉(zhuǎn)銷售服務(wù)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸待攤費(fèi)用,如果沒有待攤費(fèi)用科目,進(jìn)項(xiàng)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)短于1年,那么待攤費(fèi)用可以用預(yù)付賬款代替嗎?購(gòu)買是借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款? 686
- 接手前任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)她做的借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)金這塊多記了500塊錢是5月的賬我12月應(yīng)該怎么調(diào)賬呢 492
最新回答
查看更多- 老師物業(yè)費(fèi)合同需要繳納印花稅么 16小時(shí)前
- 老師,請(qǐng)問下,我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請(qǐng)問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎? 19小時(shí)前
- 您好!請(qǐng)問:我單位軟件著作權(quán)(無形資產(chǎn))無償轉(zhuǎn)讓給A公司,A公司出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估價(jià)值50萬(wàn),我單位轉(zhuǎn)讓這筆無形資產(chǎn)需要交增值稅么?是按50萬(wàn)交么? 謝謝老師! 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 26天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 26天前