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老師好,11月份申報10月份增值稅,應交稅額是5000,當時已經繳了?,F(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應納稅額都是5000,當時都已經繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?

84784961| 提問時間:2022 12/02 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
25藍這里面它是根據上一個月的應補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關系,它是自動的,不影響你交稅。
2022 12/02 18:45
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