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本月銷項稅額有16萬、進項稅額有20,認證抵扣了15.5萬,應該怎樣做分錄
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借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.5萬
貸:應交稅費-未交增值稅0.5萬
未認證抵扣的進項可以不做賬,或者記入待認證進項
2022 12/04 08:18
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本月銷項稅額有16萬、進項稅額有20,認證抵扣了15.5萬,應該怎樣做分錄
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