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老師您好,我單位是高校,固定資產(chǎn)誤入賬,經(jīng)報(bào)批,讓調(diào)出,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理如何做

84784989| 提问时间:2022 12/15 10:02
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們先要讓固定資產(chǎn)系統(tǒng)里面先處理,然后 姐:固定資產(chǎn)清理? ?如果沒(méi)有這個(gè)科目,用待處置資產(chǎn)損溢科目代替 累計(jì)攤銷 貸:固定資產(chǎn) 然后 借:其他支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2022 12/15 10:06
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