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在哪里沖減未開票收入
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是分錄還是填寫申報?
2022 12/15 17:34
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2022 12/15 17:36
在填寫增值稅納稅申報表
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2022 12/15 17:42
是不是這樣填寫的
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 17:45
。開票的時候無票收入填寫負數(shù)。
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2022 12/15 18:33
那我上面的表格填對嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 18:42
不對? 要是沖減是填寫負數(shù)才對?
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2022 12/15 18:44
11月份有增加的無票收入呀。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 18:51
在哪里沖減未開票收入 不是問沖嗎? ?
你那樣填寫是無票收入申報?
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2022 12/15 18:57
我現(xiàn)在在報11月的增值稅,應納稅收入:7714900,11月一共開票2855900,其中386400的票是10月份之前已申報的未開票收入,后來11月份的時候客戶叫開發(fā)票了。11月填在未開票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,開票收入填寫2855900,未開票收入填寫5245400?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 19:01
現(xiàn)在11月份開出來的10月的無票收入的發(fā)票。
把這個金額填寫在無票收入里,用負數(shù)填寫。負數(shù)的386400。
然后這種情況需要去大廳申報。因為負數(shù)不能通過。
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2022 12/15 19:06
386400的無票收入之前11月15日申報的時候申報過啦
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2022 12/15 19:23
11月不是無票收入又開發(fā)票了嗎? ? 開票了就填寫在無票收入負數(shù)? ? 不然不是重復交稅了嗎??
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