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老師第三題怎么寫,求求老師了

84784958| 提問時(shí)間:2022 12/27 09:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益1130 貸 原材料1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000*13%=130 借 營業(yè)外支出1130 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益1130
2022 12/27 09:35
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