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老師你好,我本月5號支付了貨款,對方15號才給我發(fā)票,這個要怎么記賬?
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速問速答你好
本月5號支付了貨款,借:預付賬款,貸:銀行存款
對方15號才給我發(fā)票,借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2023 01/07 10:53
84784972
2023 01/07 10:55
好的謝謝老師,今天老師你值班嗎,好久沒看到你給我解答了
鄒老師
2023 01/07 10:55
你好,我?guī)缀醵荚诎?
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784972
2023 01/07 11:39
老師,我這個是幫人設計禮盒,然后這些禮盒做好發(fā)給客戶,我應該說寄庫存還是原材料,然后我把這筆直接結轉成本嗎
鄒老師
2023 01/07 11:40
你好,你們是生產禮盒,還是只是提供禮盒的設計服務呢??
84784972
2023 01/07 11:51
這些都是包含一起的
鄒老師
2023 01/07 11:53
你好,那購進就是先計入原材料,然后生產成產品,然后對外銷售確認收入,結轉相應的成本?
84784972
2023 01/07 11:57
老師,這些支付貨款是直接給到客戶的,這相當于定制禮盒幫設計服務,款項都包含了這些,
鄒老師
2023 01/07 11:58
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784972
2023 01/07 12:51
先計入原材料,記賬也是這樣做嗎?借:預付賬款,貸:銀行存款
對方15號才給我發(fā)票,借:庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:預付賬款
鄒老師
2023 01/07 14:28
你好,是先付款,后面取得材料發(fā)票嗎???
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