問題已解決

老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),第二個季度有兩筆收入已申報增值稅,但當時未開票,對方12月要求開票,增值稅申報表本期收入帶出了,那這樣不是重復(fù)了嗎

84785035| 提問時間:2023 01/09 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去稅務(wù)局申報的紅沖你的無票收入。
2023 01/09 15:04
84785035
2023 01/09 15:05
什么意思老師,在電子稅務(wù)局申報的,應(yīng)該怎么操作啊
郭老師
2023 01/09 15:07
紅沖你的無票收入,也就是按照正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊填寫。
84785035
2023 01/09 15:11
賬務(wù)處理已經(jīng)做了,就是填寫申報表不會填,沒看到無票收入的欄次 在哪填寫負數(shù)啊
郭老師
2023 01/09 15:14
小規(guī)模沒有填寫無票收入的,和普通發(fā)票一樣的。
84785035
2023 01/09 15:16
那我怎么填啊,是減去那一筆按照沖紅后的實際收入填寫嗎?比如這個月自動帶出的是10萬元,沖紅后實際收入是7萬元,我應(yīng)該怎么填
郭老師
2023 01/09 15:17
你好,在第十欄里面填寫7萬。
84785035
2023 01/09 15:18
無票收入沖紅的部分不用提現(xiàn)也不做處理是嗎
郭老師
2023 01/09 15:20
銀行可以紅沖的借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 借營收賬款代主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2023 01/09 15:21
這不就是一正數(shù)一負數(shù)了,相當于是沒有。
84785035
2023 01/09 15:34
老師我剛打電話給稅務(wù)局他們的意思是讓我調(diào)整做無票收入當月的增值稅申報表,因為我12月開票時沒有在備注欄備注是補開哪個月份的,有可能最后稅務(wù)那邊會比對不通過,如果這樣我還得改申報表
84785035
2023 01/09 15:35
意思就是讓我減除當月的收入,算作開票月份的收入
郭老師
2023 01/09 15:36
你好,那不就是了,你的正數(shù)是100,負數(shù)銷售額是20,那就按照八十來申報就是了。
84785035
2023 01/09 15:39
他們的意思是開票時得在備注欄備注補開的是哪個月的票,沒有備注就得把那個月的收入減掉改報表,然后12月按照開票金額確認收入
郭老師
2023 01/09 15:43
哦,那你的意思是不是你稅務(wù)局那邊沒法減免了,按照你的銷售額來交了,是這個意思吧,如果是的話,直接開多申報多少。
郭老師
2023 01/09 15:43
提前跟你專管員說一聲,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785035
2023 01/09 15:45
還是減免的老師。因為是12月前的 他們的意思就是害怕比對不通過
郭老師
2023 01/09 15:47
你好,可以申報的,只不過是稅務(wù)局后期可能會問起來的。
84785035
2023 01/09 15:55
好的老師,申報時彈出來申報有異常的提示,意思是稅務(wù)需要審核已經(jīng)申報了 這個沒關(guān)系吧
郭老師
2023 01/09 15:59
只要你能申報了可以的,沒有關(guān)系。
84785035
2023 01/09 16:05
老師反寫監(jiān)控時提示比對不通過怎么辦
郭老師
2023 01/09 16:12
你好去稅務(wù)局清卡的
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