问题已解决
你好,去年的周轉(zhuǎn)材料將兩個(gè)品混淆了,兩個(gè)數(shù)給安顛倒了,現(xiàn)在對(duì)庫存數(shù)不對(duì)了,如何調(diào)賬,庫存明細(xì)賬手工的怎么調(diào),按實(shí)際的嗎,賬如何調(diào)呢



紅沖就可以的,借應(yīng)付賬款貸周轉(zhuǎn)材料,
借應(yīng)付賬款貸周轉(zhuǎn)材料分別紅沖,
然后你再做正確的借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,最好后面有一個(gè)正確的入庫單。
2023 01/11 09:13

84784992 

2023 01/11 09:17
不是進(jìn)貨的時(shí)候入錯(cuò)了,是我生產(chǎn)加工的時(shí)候出庫的數(shù)給兩個(gè)品整混了

郭老師 

2023 01/11 09:23
當(dāng)時(shí)做的是借生產(chǎn)成本貸周轉(zhuǎn)材料嗎?

84784992 

2023 01/11 09:27
對(duì),就是把周轉(zhuǎn)材料明細(xì)科目入顛倒了,但是不影響總成本的數(shù)明細(xì)科目

郭老師 

2023 01/11 09:28
借周轉(zhuǎn)材料待生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸周轉(zhuǎn)材料。

84784992 

2023 01/11 09:33
好的,謝謝

郭老師 

2023 01/11 09:34
不用客氣,工作愉快。
