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年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),賬上:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)780,其他未認(rèn)證的 在待認(rèn)證進項稅額里。期末有留底

84785036| 提問時間:2023 01/11 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借用交稅費用交等值稅銷項200, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項780
2023 01/11 10:48
84785036
2023 01/11 11:02
老師寫的 沒有看懂
郭老師
2023 01/11 11:03
你好,把肖像和鏡像分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785036
2023 01/11 11:07
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)200;應(yīng)交稅費-未交增值稅580;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)780。。。這樣未交稅費是個負數(shù)哦
郭老師
2023 01/11 11:09
我表示有留底的,沒有問題啊。
84785036
2023 01/11 11:13
在資產(chǎn)負債表里 是填在其他流動資產(chǎn)里面嗎
郭老師
2023 01/11 11:18
對的,是的,是這么做。
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