问题已解决
老師,我們年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項80000,銷賬70000,我把這兩個科目清零對沖結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,留底的就留到進(jìn)項里面可以嗎?具體賬務(wù)處理怎么做



你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項7萬,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項8萬。
2023 01/17 14:57

郭老師 

2023 01/17 14:57
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。

84784972 

2023 01/17 14:59
老師,好的,那年初的時候如果在有銷賬應(yīng)該再怎么處理呢?

郭老師 

2023 01/17 15:01
不管年初年末都是這個。

84784972 

2023 01/17 15:03
老師,我的意思是下年初,如果有銷賬的時候需要把留底從未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里面嗎?

郭老師 

2023 01/17 15:05
不需要這個掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了

84784972 

2023 01/17 15:15
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/17 15:17
不用客氣,工作愉快。
