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收到4月份開來的增值稅進(jìn)項稅額忘了勾選認(rèn)證了請問分錄怎么做

84784990| 提問時間:2023 01/19 14:38
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首先,應(yīng)當(dāng)先弄清楚4月份開來的增值稅進(jìn)項稅額: 1. 增值稅進(jìn)項稅額在涉及到應(yīng)稅項目和相應(yīng)稅率時,都應(yīng)經(jīng)銷售方憑借有效票據(jù)形式向稅務(wù)機關(guān)報告稅款金額; 2. 增值稅進(jìn)項稅額記入企業(yè)的賬戶時,應(yīng)當(dāng)核對其有效性,并勾選認(rèn)證。 其次,做分錄時,有以下幾種做法: 1. 應(yīng)付稅金-增值稅(稅種):應(yīng)付稅金減少,增值稅(稅種)增加,記錄金額為負(fù)數(shù); 2. 應(yīng)付稅金-非可抵扣進(jìn)項稅額:應(yīng)付稅金減少,非可抵扣進(jìn)項稅額增加,記錄金額為負(fù)數(shù); 3. 應(yīng)付稅金-增值稅進(jìn)項稅額:應(yīng)付稅金減少,增值稅進(jìn)項稅額增加,記錄金額為負(fù)數(shù)。 總之,一切的真實性和合法性都應(yīng)當(dāng)經(jīng)過認(rèn)證,對于記錄財務(wù)分錄時,應(yīng)該選擇合理的科目,以便合理有效地進(jìn)行記賬。 拓展知識: 增值稅進(jìn)項稅額可以用來抵扣增值稅,也稱為可抵扣進(jìn)項稅額,它可以顯著降低企業(yè)所交的增值稅,令企業(yè)減少稅負(fù),緩解財務(wù)壓力。
2023 01/19 14:48
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