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我司5月有銷項(已做收入分錄),也有進項(已做成本分錄),但是銷項大于進項,需要繳納增值稅的,請問老師這個應(yīng)交稅費的分錄要怎樣做?

84784993| 提问时间:2023 01/20 10:54
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金牌答疑老师
职称:注冊會計師
增值稅是指經(jīng)濟活動所交納的稅款,主要是針對于銷售商品、提供勞務(wù)和使用產(chǎn)權(quán)所交納的稅款。當銷項大于進項時,我們需要計算出需要交納的增值稅。 1.計算當月增值稅:把銷項收入減去進項成本,得到的結(jié)果就是當月的主營業(yè)務(wù)收入,再乘以稅率,就得到了當月應(yīng)納的增值稅金額。 2.準備當月增值稅繳納憑證:記賬憑證上需要寫明稅款的類別、金額、經(jīng)辦人和發(fā)票號碼等。 3.記錄當月稅收分錄: 交納增值稅時,需要進行記賬,所以可以記錄當月應(yīng)納稅收分錄,當月應(yīng)繳增值稅在借方,應(yīng)交稅收戶在貸方,余額為負數(shù)。 增值稅是一種稅收形式,能夠提高企業(yè)的稅收收入,有利于促進國家的財政收支平衡,并且也能夠使企業(yè)獲得可觀的利潤,因此,繳納增值稅是企業(yè)應(yīng)該做的事情。
2023 01/20 11:00
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