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老師我們生產領用多種材料!來發(fā)票和領用數(shù)量不一致!我們做賬應該按照發(fā)票數(shù)量對不?那么不一致怎么辦
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速問速答當發(fā)票和領用數(shù)量不一致時,會產生材料計價的誤差。因此,在進行會計核算時,應根據(jù)實際領用情況,而不是發(fā)票數(shù)量來進行計算。首先,應核實發(fā)票數(shù)量,是與實際領用數(shù)量一致,還是存在差異。如果有差異,可考慮是不是有缺頁、缺材料、計算錯誤等問題。其次,可根據(jù)實際領用數(shù)量重新計算材料價值,以此來避免計價的誤差。最后,應根據(jù)具體情況及時向采購部門申請補差價。
此外,在辦理發(fā)票等業(yè)務時,以及在執(zhí)行帳務處理等事項時,均應嚴格按照財務規(guī)定,如實核算。而企業(yè)應建立材料領用登記制度,將領用材料及數(shù)量及時記錄,有效避免計價誤差,保證財務管理更加安全有效。
2023 01/20 11:43
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