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請問下老師:月末有留抵稅應(yīng)該怎樣做分錄呢?

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/25 16:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
月末留抵稅分錄,一般來說要分兩步進(jìn)行: 第一步,由會(huì)計(jì)人員根據(jù)具體業(yè)務(wù)情形,在現(xiàn)金科目上做出貸方分錄,將現(xiàn)金付出,貸方金額應(yīng)當(dāng)與繳納的稅款金額相等。 第二步,按要求在應(yīng)交稅費(fèi)科目上做借方分錄,將繳納的增值稅、所得稅等進(jìn)行留抵,即做出留抵稅款的記賬,借方金額也應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)金付出金額相等。 由于月末留抵稅款,其實(shí)是增值稅、所得稅及其他稅費(fèi)本期繳稅,正在等待稅務(wù)機(jī)關(guān)對繳款信息的認(rèn)可,因此,記賬方式也必須在財(cái)務(wù)報(bào)表中合理體現(xiàn)。 拓展知識: 在業(yè)務(wù)的過程中,留抵稅款的管理也很重要,實(shí)際上是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則把稅款分成了兩大部分,一部分作為待留抵稅款,另一部分作為稅款的實(shí)際支付現(xiàn)金。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在核算時(shí),按照實(shí)際情況對留抵稅款及現(xiàn)金支付稅款實(shí)施及時(shí)管理,確保企業(yè)及時(shí)完成稅款繳納,避免可能出現(xiàn)的滯納金等相關(guān)情況。
2023 01/25 16:42
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