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去年暫估的發(fā)票今年匯算前收到,但是收到的發(fā)票比暫估的少,要調(diào)增,怎么做會計分錄

84784990| 提問時間:2023 01/26 11:04
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
會計分錄應該如下: 1、借:應交稅金-應交增值稅(或其他應交稅金項目) xxx; 2、貸:應付票據(jù) xxx; 3、借:其他應交稅金 xxx; 4、貸:應交稅金-應交增值稅(或其他應交稅金項目) xxx; 其中增值稅發(fā)票暫估少收的部分,借記應交稅金—應交增值稅(或其他應交稅金項目),貸記應付票據(jù);其他少收的發(fā)票,借記其他應交稅金、貸記稅金—應交增值稅(或其他應交稅金項目)。 拓展知識:暫估少收發(fā)票,應結合企業(yè)實際情況制定會計處理方案,在會計分錄的記賬中,應做到客觀準確,及時反映企業(yè)經(jīng)濟活動情況,確保財務會計信息真實、準確,符合法律法規(guī)和會計準則。
2023 01/26 11:12
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