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老師,請問下開票發(fā)票上面的稅額比申報時系統(tǒng)里面的銷項稅額多了4分錢怎么處理

84784990| 提问时间:2023 01/26 15:22
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金牌答疑老师
职称:注冊會計師
答:下開票發(fā)票上面的稅額比申報時系統(tǒng)里面的銷項稅額多了4分錢,可以通過以下幾個步驟來處理: 1.首先,在做申報前要確認開票發(fā)票上面的稅額是否正確。如果正確,則可以按照正確的稅額進行申報;如果不正確,可以與發(fā)票經(jīng)銷商聯(lián)系,申請補開一張正確稅額的發(fā)票。 2.如果開票發(fā)票的稅額是正確的,但是比申報系統(tǒng)里面的銷項稅額多了4分錢,則要及時向稅務機關(guān)申請增值稅動態(tài)納稅申報表,在金額欄內(nèi)填寫“4”,向稅務機關(guān)申報差額稅款,以便補足稅款。 3.增值稅動態(tài)納稅申報表申報完畢后,建議納稅人對差額稅款的繳納進行確認,如果未確認成功,則可能會影響后續(xù)的申報。 拓展知識: 增值稅專用發(fā)票是指企業(yè)在從事經(jīng)營活動中,發(fā)票上開具的稅額要比實際申報的稅額多的發(fā)票,可由納稅人向稅務機關(guān)申報增值稅動態(tài)納稅申報表,并且向稅務機關(guān)繳納差額稅款,以使稅款完整。
2023 01/26 15:31
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