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1)根據(jù)202×年7月份發(fā)料憑證匯總表資料顯示,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用原材料24000元,乙產(chǎn)品領用36000元,車間領用4400元,行政部門領用2000元,編制會計分錄。

84784958| 提問時間:2023 01/27 07:06
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根據(jù)202×年7月份發(fā)料憑證匯總表資料顯示,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用原材料24000元,乙產(chǎn)品領用36000元,車間領用4400元,行政部門領用2000元,編制會計分錄可以如下: 1. 應付賬款: 甲產(chǎn)品 24000元 2. 應付賬款: 乙產(chǎn)品 36000元 3. 應付賬款: 車間 4400元 4. 應付賬款: 行政部門 2000元 上述四項會計分錄均屬于應付賬款,用于記錄企業(yè)承諾付款的應付賬款以及負債。在會計分錄中,由于生產(chǎn)領用原材料已經(jīng)把財務資產(chǎn)中的貨物轉(zhuǎn)換成新的用途,因此應按實際領用原材料金額轉(zhuǎn)入應付賬款項目。 拓展知識:應付賬款可以分為三類,即商品供應商應付賬款、勞務供應商應付賬款和其他應付賬款。商品供應商應付賬款是企業(yè)付款給商品供應商的賬款,包括原材料、材料、零件等。勞務供應商應付賬款即企業(yè)從勞務供應商處獲得服務后付款的賬款,如人工成本費用等。其他應付賬款多為企業(yè)管理雜事所產(chǎn)生的費用,如運費、廣告費等。
2023 01/27 07:13
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