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本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備了,一定要相應(yīng)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 15:43
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是的,一定要相應(yīng)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)。因?yàn)?,在?jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),企業(yè)所得稅是必須要計(jì)提的,及時(shí)企業(yè)所得稅稅額未得到進(jìn)行,也應(yīng)該記入本期費(fèi)用,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),期終確認(rèn)企業(yè)所得稅稅額后,可以相應(yīng)調(diào)整壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)的金額。拓展知識(shí):企業(yè)所得稅是指企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法繳納的所得稅,根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)備、報(bào)告、繳納等都是必須遵循這一法律的。
2023 01/28 15:49
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