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老師,本月增值稅只有進(jìn)項,沒有銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項應(yīng)該怎么做賬呢?另外本月報稅的時候進(jìn)項需要認(rèn)證勾選么?還是到下月有銷項的時候再認(rèn)證勾選呢?

84784973| 提問時間:2023 01/28 21:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該按照正常的稅收會計程序進(jìn)行處理,其步驟如下: 1)根據(jù)本期納稅憑證,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項增值稅; 2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:(1) 開具增值稅發(fā)票,確定已交稅額;(2)預(yù)繳增值稅:申報當(dāng)期應(yīng)交稅款,已交稅款減去當(dāng)期應(yīng)交稅款; 3)匯總本期增值稅; 4)完成本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。 至于本月報稅時,進(jìn)項稅額是否需要認(rèn)證勾選,可以具體問詢稅務(wù)機(jī)關(guān),或者參考官方文件。此外,有時企業(yè)也可以將本月進(jìn)項稅額勾選,到下月有銷項稅可以予以沖減。
2023 01/28 21:41
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