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比如我這個月出口銷售額150萬,增值稅申報表主表和附表怎么填,哪一行,謝謝老師

84784958| 提問時間:2023 01/29 10:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
首先,在填寫增值稅申報表主表和附表時,應(yīng)在“1 本期銷售額”處填寫您本月出口銷售額150萬元;在“2、本期進(jìn)項稅額”處填寫本月進(jìn)項稅額;然后,在“3、出口應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”處填寫本月出口抵扣進(jìn)項稅額;接著,在“4、實際應(yīng)結(jié)清稅額”處填寫本月實際應(yīng)結(jié)清稅額;最后,在“5、實繳不含稅款”處填寫本月實際應(yīng)繳稅款。 此外,應(yīng)根據(jù)本月的實際情況,在附表A、附表B和附表C中填寫對應(yīng)的稅金數(shù)額,對于出口抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)將抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)填寫在附表D中即可。 拓展知識:關(guān)于出口抵扣進(jìn)項稅額,這是指出口企業(yè)在繳納增值稅時,可以從稅額中抵扣出口貨物的進(jìn)項稅額,以減少企業(yè)繳納的增值稅數(shù)額。
2023 01/29 10:22
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