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我想問下,增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣,如果上一家沒有開到銷項(xiàng)稅,抵扣不了,要多交稅是什么意思

84784990| 提问时间:2023 01/29 11:25
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實(shí)務(wù)
增值稅是指企業(yè)承擔(dān)的一種基于交易價值漲幅的稅負(fù),它由銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅形成,其中在銷項(xiàng)稅銷售的商品或者提供的服務(wù),企業(yè)會向稅務(wù)局征稅,而進(jìn)項(xiàng)稅指企業(yè)收購的商品或者是接受的服務(wù),企業(yè)就可以減稅或者抵扣。因此,如果上一家沒有開到銷項(xiàng)稅,那么下一家就不能進(jìn)行抵扣,這就意味著企業(yè)需要多交增值稅,即要顯示出貨物變動或者服務(wù)變動所帶來的增值稅負(fù)擔(dān)。 拓展知識:發(fā)生跨省銷售業(yè)務(wù)時,售貨者要繳納相應(yīng)的增值稅。根據(jù)國家規(guī)定,跨省銷售的貨物和服務(wù),由增值稅征收管轄權(quán)由發(fā)生銷售行為的地方所在稅務(wù)局管轄。因此,售貨者在完成其銷售行為后,必須及時向發(fā)生銷售地所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納跨省銷售額所應(yīng)繳納的增值稅。
2023 01/29 11:37
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