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老師你好!請教一下我們四月份減稅降費(fèi)減免附加稅9000元,這個會計科目要這樣做才能平賬

84785012| 提问时间:2023 01/29 23:46
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)**稅,二級科目是具體的稅種就可以了,貸:營業(yè)外收入。
2023 01/29 23:54
84785012
2023 01/30 00:34
老師,之前的會計做的是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款一筆是直接抵扣,一筆是退回銀行的,年末做報表發(fā)現(xiàn)還有9000元應(yīng)交稅,仔細(xì)查了,才發(fā)現(xiàn)是這個減免稅款的誤差,那我現(xiàn)在要這樣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款9000,貸營業(yè)外收入9000,老師是這樣做嗎?
易 老師
2023 01/30 08:16
學(xué)員您好,是的,對的
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