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"老師,所得稅退稅了2018年的,怎么做分錄 ,跨年了"

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 13:20
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
2018年應(yīng)繳稅款退稅的分錄為:借方:應(yīng)交稅款;貸方:庫(kù)存現(xiàn)金。首先,需要將2018年應(yīng)繳稅款期初余額做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),將該期初余額轉(zhuǎn)移到應(yīng)交稅款帳戶(hù)下方,做一個(gè)借方的分錄,金額為期初余額;然后,再做一個(gè)貸方的分錄,帳戶(hù)為庫(kù)存現(xiàn)金,金額為稅款退還的金額。如果跨年處理,需要在2019年度做出一個(gè)借方的分錄:應(yīng)交稅款,金額為退稅的金額;貸方為庫(kù)存現(xiàn)金,金額也是退稅的金額,這樣就完成了稅款退稅的分錄處理。 拓展知識(shí): 在跨年分錄處理中,要特別注意全年度收入和支出的匯總,以確保分錄的正確性。此外,在處理稅款退稅時(shí),也要關(guān)注當(dāng)年的納稅申報(bào)截止日期,以確定是否可以在當(dāng)年獲得退稅。
2023 01/31 13:30
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