問(wèn)題已解決

老師,去年4月份開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以紅沖嗎?我方是銷(xiāo)售方。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 09:38
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是的,去年開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是可以紅沖的,只要未發(fā)生核銷(xiāo),且未登記銷(xiāo)售后發(fā)票抵扣憑證,都可以進(jìn)行紅沖處理。例如,購(gòu)買(mǎi)方因某種原因(如收貨拒收)要求退貨,銷(xiāo)售方可以采取紅沖的方式,對(duì)原開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行紅沖處理。 拓展知識(shí):紅沖后,原發(fā)票號(hào)碼、名稱(chēng)、金額、數(shù)量等信息都將消失,發(fā)票內(nèi)容已被抹去。發(fā)票紅沖后,購(gòu)買(mǎi)方在退稅時(shí),也不能報(bào)送抵扣稅金。
2023 02/01 09:53
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