問題已解決

替廠家賣的機(jī)油套餐,然后又把收客戶的錢轉(zhuǎn)給廠家收到的維修費(fèi)票怎么入帳

84784977| 提問時(shí)間:2023 02/01 10:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你收到的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 支付出去的借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
2023 02/01 10:08
84784977
2023 02/01 10:18
廠家策劃出的機(jī)油套餐1,讓我們替他賣,100元,我們給客戶開維修費(fèi)的票,賣出去之后讓我們?cè)侔咽盏降?00元付給廠家,他們又給我們開維修費(fèi)的票,給客戶保養(yǎng)消耗的成本他們以返利的形式讓我們開票然后把這筆錢放到返利賬戶留付貨款
郭老師
2023 02/01 10:19
返利的發(fā)票怎么開的?
84784977
2023 02/01 10:36
開的維修費(fèi),備注機(jī)油套餐使用后返款,這筆錢會(huì)到廠家返利賬戶,留作進(jìn)貨抵貨款
郭老師
2023 02/01 10:38
你開是吧 借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 做這個(gè)
84784977
2023 02/01 10:49
前面的那個(gè)就按照你第一個(gè)回復(fù)做?但是還有個(gè)問題我們每賣出去一些貨物完成廠家任務(wù)廠家就會(huì)往我們這個(gè)返利賬戶返一定數(shù)額的款,這個(gè)款留作下次進(jìn)貨的時(shí)候抵用部分貨款,他們給我們開貨款發(fā)票的時(shí)候先開定好的價(jià)格,然后再把這部分返利抵的開成負(fù)數(shù),你說這樣我該怎么做賬
郭老師
2023 02/01 10:52
你好,是 開負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該是對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票吧,如果是的話,上面最后一個(gè)分錄修改一下,借業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 其他貨幣資金資金 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 02/01 11:00
能麻煩給完整的這一套分錄重新寫一下嗎?
郭老師
2023 02/01 11:04
收到了錢,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 返給對(duì)方的,借主營業(yè)務(wù)成本, 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 返利的對(duì)方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票, 借其他貨幣資金, 主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784977
2023 02/01 13:40
但是老師,我們返利每次抵扣貨款的時(shí)候我們?nèi)霂ぞ椭苯酉喈?dāng)于廠家給了折扣,入庫成本就按照折扣后的金額賬上沒有體現(xiàn)返利這一塊,那你說這個(gè)再入其他貨幣資金,后面怎么沖賬呢
郭老師
2023 02/01 13:42
你好,那你下一次買車的時(shí)候抵扣了借庫存商品,貸銀行存款,其他貨幣資金不就可以了?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~