老師2022年12月做到進(jìn)項(xiàng)稅里面去了 2023年1月可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 12月做的 借:待攤費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 13 應(yīng)付職工薪酬100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:銀行113 1月攤銷時(shí)候 可以先把進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出? 借:待攤費(fèi)用13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13 1月開始 攤銷房租 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)13 貸:待攤費(fèi)用13 老師這樣操作對?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對的,是的,是這么做的。
2023 02/03 12:59
閱讀 499
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 小規(guī)模納稅人,收到福利費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 貸:銀行存款 113 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 113 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 一般納稅人,收到福利費(fèi)發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 貸:銀行存款 113 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 113 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 老師這樣做對嗎? 169
- 老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 389
- 老師好,我對應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)繞,請幫我看一下這樣對嗎,謝謝! 采購時(shí):借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 開紅字信息表后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 862
- 想請問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1183
- 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
最新回答
查看更多- 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計(jì) (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 這是什么意思謝謝回復(fù)下謝謝 18小時(shí)前
- 老師分紅計(jì)提的分錄麻煩寫下謝謝你了 18小時(shí)前
- 老師分紅計(jì)提的分錄來一個(gè) 謝謝 18小時(shí)前
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容