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您好,一般納稅人餐廳,做的員工餐和招待的食材專票進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?放下個月轉(zhuǎn)出申報(bào)可以嗎?

84784981| 提問時間:2023 02/03 14:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
是的,正常情況下餐廳做的員工餐和招待的食材專票進(jìn)項(xiàng)稅額都應(yīng)該在下個月進(jìn)行轉(zhuǎn)出申報(bào)。實(shí)施轉(zhuǎn)出申報(bào)有幾個步驟:第一步是餐廳拿到開票,把開票信息整理成表格,準(zhǔn)備申報(bào);第二步是按照稅務(wù)的規(guī)定,通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交;第三步是將網(wǎng)上申報(bào)的信息確認(rèn)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),進(jìn)行稅收確認(rèn)和金額抵扣。 此外,還需要注意的是,當(dāng)餐廳拿到專票時,應(yīng)仔細(xì)核對開票信息和餐廳購買食材,確保兩者一致,否則將會影響專票進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出申報(bào)。
2023 02/03 14:15
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