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之前開了一張銷售發(fā)票,正常做收入結轉了庫存,這個月紅沖了,怎么做
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速問速答1. 首先請根據當前的銷售發(fā)票,在會計憑證中進行紅沖記錄,將原有的應收和銷售收入金額記為負數,并記入今天的紅沖發(fā)票金額,以此完成應收紅沖的記錄。
2. 根據結轉原則,需要將現有的庫存金額減去紅沖的金額,以抵銷已結轉的庫存金額,并將抵銷后的庫存金額在現金流量表上予以記錄。
3. 將關聯的應收賬款余額減少,庫存賬款對應的金額清除,以便于準確報表中應收和庫存余額反映準確狀態(tài)。
4. 稅務登記方面,應把紅沖金額納入當月稅負核算,保證稅負的準確性。
2023 02/03 17:09
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