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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問當(dāng)月只開一張負(fù)數(shù)增值稅專票,一張正數(shù)專票,申報時能正常申報嗎?
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速問速答是可以的,月度申報的增值稅納稅人,需要先填寫增值稅申報表(月報),一般分4部分填寫:1.貨物及勞務(wù),2.進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況,3.銷項(xiàng)稅額及扣除額,4.代扣代繳稅款明細(xì)。在填寫過程中,銷項(xiàng)稅額及扣除額里,銷項(xiàng)稅額是正數(shù),扣除額是負(fù)數(shù),核定后得出應(yīng)納稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)將減免稅款也在此處填寫,最終核算出應(yīng)繳稅額。綜上所述,當(dāng)月只開一張負(fù)數(shù)增值稅專票,一張正數(shù)專票,按照相應(yīng)的金額填寫月報,也是可以申報的。
拓展知識:稅收申報不僅僅是填寫月報,還要注意完成季報和年報申報,季報和年報申報更加重要,一般是以當(dāng)前月份結(jié)束某一季度,然后在月底申報,月報是以每月月底為截止時間,每月第二十五日之前完成申報。因此,企業(yè)在填寫月報和季報的時候,要特別注意截止日期,認(rèn)真審核每一份賬單,以及注意申報的準(zhǔn)確性。
2023 02/07 11:46
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