問題已解決
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
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速問速答你好,嚴格來說不可以的,這種有風險,后期不能保證,你稅務(wù)局不會要求你調(diào)整。
2023 02/15 10:29
84785021
2023 02/15 10:31
如果這個票只抵扣成本,不抵扣增值稅,那會不會形成滯留發(fā)票呢?
郭老師
2023 02/15 10:34
好,你在勾選平臺選擇不抵扣,勾選這個選項就可以了。
84785021
2023 02/15 10:37
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/15 10:39
不用客氣,工作愉快。
84785021
2023 02/15 10:51
老師,如果是2022年開的發(fā)票,2023年對方才給我們,這個票還可以用嗎?
郭老師
2023 02/15 10:52
可以的,可以使用的。
84785021
2023 02/15 11:14
就是匯算清繳之后都可以用嗎?
郭老師
2023 02/15 11:17
你好,對的,是的,是這么做的。
84785021
2023 02/15 11:25
老師,如果已經(jīng)匯算,但這個發(fā)票6月才到,那還可以調(diào)整匯算嗎,把這個票放到匯算前可以嗎?
郭老師
2023 02/15 11:28
明年匯算清繳調(diào)減就可以的。
郭老師
2023 02/15 11:31
后五年以內(nèi)都可以使用的。
84785021
2023 02/15 11:37
謝謝老師
郭老師
2023 02/15 11:39
不用客氣,工作愉快。
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