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老師 交增值稅時(shí) 銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額不通過應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下嗎 還是說差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84784999| 提问时间:2023 02/26 12:13
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!要過渡一下的哦
2023 02/26 12:14
84784999
2023 02/26 12:16
那為啥有些企業(yè)直接做到未交增值稅
丁小丁老師
2023 02/26 12:26
您好!這個(gè)是不規(guī)范的做法,不要被他影響了,要按準(zhǔn)則要求來做哦
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