问题已解决

老師您好,這個(gè)月的增值稅已經(jīng)提交并且扣款了,發(fā)現(xiàn)少申報(bào)增值稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

84784974| 提问时间:2023 03/07 19:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,提供一份正確的增值稅申報(bào)表,去稅局大廳做更正?
2023 03/07 19:12
84784974
2023 03/07 19:14
老師那如果是1月份的收入今天發(fā)現(xiàn)是不是也是去稅務(wù)大廳辦理
84784974
2023 03/07 19:14
老師這個(gè)有時(shí)間限制嗎?
鄒老師
2023 03/07 19:15
你好,提供一份正確的增值稅申報(bào)表,去稅局大廳做更正? 更正錯(cuò)誤,沒(méi)有時(shí)間限制的
84784974
2023 03/07 19:16
老師會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
鄒老師
2023 03/07 19:17
你好,這樣是會(huì)有滯納金的?
84784974
2023 03/07 19:21
老師那如果沒(méi)有扣費(fèi)成功是不是還可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行修改
鄒老師
2023 03/07 19:21
你好,是否可以?在電子稅務(wù)局進(jìn)行修改,就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理了?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~