当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
2022年12月份有筆分錄做的是借管理費(fèi)用30000貸預(yù)付賬款10000 銀行存款20000 這樣做錯(cuò)了,正確應(yīng)該是借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000 在2023年做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么修改呢?



借預(yù)付賬款2萬,
貸以前年度損益調(diào)整2萬,
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整1萬
借
以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤3萬。
2023 03/10 14:36

84785046 

2023 03/10 14:43
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目可以直接計(jì)入未分配利潤里面嗎?

郭老師 

2023 03/10 14:46
可以的,可以這么做的。
