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老師,我去年年底的虧損400萬,今年一季度盈利300萬,今年一季度可以不預交所得稅嗎

84784963| 提問時間:2023 03/23 19:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
先做匯算,季報時會自動帶出虧損,先彌補虧損,不用交所得稅
2023 03/23 19:02
84784963
2023 03/23 19:03
匯算要等到5月份再做,有別的辦法嗎
文文老師
2023 03/23 19:04
彌補虧損會帶不出來的。
84784963
2023 03/23 19:24
那我能不能把去年計提的成本調(diào)整一部分到今年,比如我去年計提700收到發(fā)票400,還有300是今年發(fā)票沖的,我能不能用以前利潤分配未分配利潤調(diào)增去年300,然后把這300做到今年的成本里面
84784963
2023 03/23 19:26
去年的報表交給審計了,不想改賬了
文文老師
2023 03/23 19:30
可以先這樣處理的 。
84784963
2023 03/23 19:35
老師,比如我今年收到的票300萬,我能不能沖去年成本100萬,然后今年只調(diào)整200萬呢,去年想留一點抵稅,審計和稅務會不會說我
文文老師
2023 03/23 19:40
若確認是去年的成本,可以這樣處理,能合理說明
84784963
2023 03/24 10:26
老師計提成本是不是一定要有發(fā)票,如果我是代收工程款,這個錢我要轉(zhuǎn)給其他公司,我不賺錢,我收到工程款給其他公司開票了,我要確認收入,但是錢還沒給出去,我能不能根據(jù)合同計提成本,還是有票才能計提成本
文文老師
2023 03/24 10:52
能根據(jù)合同計提成本,等收到發(fā)票,再沖銷該成本分錄,再做有票的成本分錄
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