1月未收到發(fā)票,2月收到發(fā)票金額跟1月對(duì)不上,是不是應(yīng)該先調(diào)整,再重做一筆 1月未收到票 借:材料采購(gòu) 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 2月調(diào)整 借:材料采購(gòu) -10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) -1300 貸:應(yīng)付賬款 -11300 2月收到發(fā)票 借:材料采購(gòu) 9000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1170 貸:應(yīng)付賬款 10170 是這樣的嗎?
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實(shí)務(wù)
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2023 03/30 08:37
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- 16、企業(yè)采購(gòu)原材料,金額為10000元,增值稅稅率13%,驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。下列賬務(wù)處理正確的是(2分)A.借:原材料10000貸:在途物資10000□B.借:原材料11300貸:在途物資11300C.借:在途物資10000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300貸:應(yīng)付賬款11300□D.借:在途物資10000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300貸:銀行存款11300 266
- 采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛 49
- 老師好!11月的專票申報(bào)抵扣了,12月退回發(fā)票時(shí)的分錄怎么做?收到發(fā)票時(shí)的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 1 貸:應(yīng)付賬款 3 退回時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -1 貸:應(yīng)付賬款 -3 347
- 當(dāng)月收到的發(fā)票,但當(dāng)月不認(rèn)證。收到票時(shí):借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。月末是否要把未認(rèn)證的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸本科目的? 664
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