問(wèn)題已解決

老師你好,跨年度少計(jì)提增值稅0.22 實(shí)際已經(jīng)繳納了,這個(gè)要怎么調(diào)整

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 10:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)直接記到營(yíng)業(yè)外收入就行。你這個(gè)是不是尾插產(chǎn)生的?是就這樣處理。
2023 03/30 10:13
84785002
2023 03/30 10:22
分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
玲老師
2023 03/30 10:24
這樣處理就正確了。
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