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有張3月開的發(fā)票金額多了30,實際現金沒有這30,4月再開票紅沖,我現在賬務怎么處理

84785045| 提問時間:2023 04/04 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數。
2023 04/04 14:42
84785045
2023 04/04 14:47
本來金額是600,實收也是600,開票630,3月做賬借:現金630,貸主營業(yè)務收入600,銷項30,4月紅沖這筆分錄?
郭老師
2023 04/04 14:48
你好,那你開發(fā)票的沒有做賬務處理嗎?
84785045
2023 04/04 14:50
我現在就是要做開票的賬務處理,開票系統(tǒng)是630的,
郭老師
2023 04/04 14:50
借庫存現金負數, 貸主營業(yè)務收入負數, 應交稅費負數, 你看的負數是多少,是全部的嗎?然后再重新開還是只開差額?
84785045
2023 04/04 14:55
負數是30,重開好還是開差額好
郭老師
2023 04/04 14:56
看一下是專票還是普通發(fā)票的,普通發(fā)票他沒法開,一部分的,必須全部紅沖。
84785045
2023 04/04 14:57
普票,出納說4月整張紅沖630,再開一張600
郭老師
2023 04/04 15:00
對的,是的,是這個意思的。
84785045
2023 04/04 15:05
3月的帳,我要做兩筆分錄?第一個630,第二個借現金-30,貸主營業(yè)務收入負數,銷項負數?
郭老師
2023 04/04 15:06
你好,第一筆不應該是負數630,然后第二筆是一個正數600。
84785045
2023 04/04 15:15
借現金600,應收賬款30,貸主營業(yè)務收入600,銷項30. 等到下個月紅沖整筆分錄
郭老師
2023 04/04 15:17
借 應收賬款負數630 貸主營業(yè)務收入負數600, 應交稅費銷項負數30
郭老師
2023 04/04 15:17
借應收賬款600 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
郭老師
2023 04/04 15:17
到時候看一下你的金額稅額是多少就可以。
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