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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問公司的房租費(fèi)和物業(yè)費(fèi)分別是兩家公司開的發(fā)票,但我們付房租和物業(yè)費(fèi)的時(shí)候是一起轉(zhuǎn)給其中一家物業(yè)公司怎么做賬
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速問速答你好,就是一家公司代替另外一家公司付款嗎?
2023 04/12 10:21
84784964
2023 04/12 10:24
公司房東分別用A、B兩家公司開了房租費(fèi)和物業(yè)費(fèi)發(fā)票給我們,我們公司把費(fèi)用都轉(zhuǎn)給A公司了怎么做賬
東老師
2023 04/12 10:28
你這個(gè)讓對方對方寫的代收款證明就可以入賬。
84784964
2023 04/12 10:32
那我會計(jì)分錄上怎么處理呢
東老師
2023 04/12 10:37
你們根據(jù)發(fā)票借,管理費(fèi)用,房租貸,銀行存款。
84784964
2023 04/12 10:38
水電費(fèi)只有收據(jù)可以入賬嗎
東老師
2023 04/12 10:42
可以入賬,但是不能稅前扣除
84784964
2023 04/12 10:47
公司把一部分辦公場所轉(zhuǎn)租給了別人需要代替支付房租水電費(fèi)這部分沒有發(fā)票怎么做賬
東老師
2023 04/12 10:48
正常入賬,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
84784964
2023 04/12 10:52
會計(jì)分錄上怎么處理
東老師
2023 04/12 10:52
會計(jì)上正常進(jìn)入到成本費(fèi)用就可以。
84784964
2023 04/12 11:34
其他公司員工到我公司食堂用餐收他們餐飲費(fèi)給他們開收據(jù)怎么填寫會計(jì)分錄
東老師
2023 04/12 11:38
借,銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784964
2023 04/12 11:49
我們公司保潔阿姨給對方公司打掃衛(wèi)生,對方支付保潔服務(wù)費(fèi)給我們怎么做賬
東老師
2023 04/12 11:49
記入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)就行
84784964
2023 04/12 12:02
是我們公司請的阿姨順帶著幫其他公司打掃衛(wèi)生,我們收他們公司費(fèi)用也是這樣做賬嗎
東老師
2023 04/12 12:03
哦,支付給你們對嗎?借銀行存款 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)
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