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老師我做了這個分錄,但是不符合抵扣 這應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金

84785042| 提問時(shí)間:2023 04/16 14:19
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你好同學(xué) 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 04/16 14:20
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