問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)出的銷售發(fā)票 這個(gè)月沖紅了 多繳了稅費(fèi) 這個(gè)月增值稅申報(bào)表要怎么填呀

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是這個(gè)月申報(bào)第一季度的增值稅??
2023 04/17 16:53
84785017
2023 04/17 16:53
按月申報(bào),一般納稅人
鄒老師
2023 04/17 16:55
你好 這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,按正常開(kāi)具發(fā)票申報(bào) 下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候,就需要考慮紅沖的影響了?
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