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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費(fèi)用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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速問(wèn)速答你好。借應(yīng)付賬款貸未分配利潤(rùn),借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
2023 04/21 09:51
84784974
2023 04/21 09:55
老師 我2022年做的做的分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸其他應(yīng)收款-XXX
現(xiàn)在紅沖分錄是借:其他應(yīng)收款-XXX
貸:以前年度損益調(diào)整
是這樣嗎?
84784974
2023 04/21 10:00
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:00
小準(zhǔn)則就是直接用未分配利潤(rùn)。,把上面的應(yīng)付賬款改為其他應(yīng)收款就好了。
84784974
2023 04/21 10:09
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:14
你好 上面分錄處理就行了? 發(fā)票放憑證后面?
84784974
2023 04/21 10:19
老師 你可以針對(duì)我后面這個(gè)問(wèn)題發(fā)一下會(huì)計(jì)分錄呢,我這邊理解不了呢
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:27
收到發(fā)票
借其他應(yīng)收款貸未分配利潤(rùn),借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
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