問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)一下 2021年4月份做了一個(gè)分錄,借管理費(fèi)用88000,貸庫(kù)存現(xiàn)金88000,實(shí)際上應(yīng)該是借管理費(fèi)用8800,貸庫(kù)存現(xiàn)金8800,實(shí)際的賬務(wù)怎么處理?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/22 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫(kù)存現(xiàn)金? ??88000-8800 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?88000-8800
2023 04/22 15:17
84785034
2023 04/22 15:21
不牽扯以前年度損益?直接貸未分配利潤(rùn)就行了嗎
家權(quán)老師
2023 04/22 15:22
是的,直接貸未分配利潤(rùn)就行了
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