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本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,一級科目增值稅貸方還有余額,怎么做會計分錄作平,如何處理
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速問速答學員朋友您好,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023 05/05 15:33
84784987
2023 05/05 15:35
那在申報增值稅的時候怎么處理
易 老師
2023 05/05 15:40
是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
84784987
2023 05/05 15:42
我們是一般納稅人
易 老師
2023 05/05 15:50
正常申報,最后的應(yīng)補退稅應(yīng)當跟轉(zhuǎn)出的未交稅費保持一致
84784987
2023 05/06 14:35
本月再申報增值稅時,需要繳納稅款,為什么附表四加計遞減情況第五列會自動出現(xiàn)本期實際抵減金額
84784987
2023 05/06 14:35
這個本期實際遞減金額是根據(jù)什么計算出來的
易 老師
2023 05/06 14:43
同學您好, 具體如何設(shè)置的不熟,不好意思,怕誤導您
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